财务预算管理制度【通用6篇】

财务预算管理制度 篇一

财务预算管理制度的重要性

财务预算管理制度是企业在进行财务预算工作时所遵循的一套管理规范和程序。这个制度的建立和执行对于企业的经营和发展至关重要。下面我们将从以下三个方面来探讨财务预算管理制度的重要性。

首先,财务预算管理制度可以提高企业的经营效益。通过制定合理的财务预算,企业可以对未来的经营情况进行预测和规划,从而合理安排资金的使用和支出,避免出现资金短缺或浪费的情况。同时,财务预算管理制度还可以帮助企业及时发现和解决财务问题,避免因财务上的错误决策而导致的经营风险。通过严格执行财务预算管理制度,企业可以最大程度地提高经营效益,实现经济效益和社会效益的双赢。

其次,财务预算管理制度可以提高企业的财务透明度。财务预算管理制度要求企业对财务信息进行详细的记录和报告,包括资金的来源和用途、经营成本和收入等。这样一来,企业的财务状况就会变得更加清晰明了,内部和外部的利益相关方都可以通过财务预算管理制度了解到企业的财务状况和运营情况。这种透明度可以增加企业的信任度和声誉度,吸引更多的投资者和合作伙伴,为企业的发展提供更多的资源和机会。

最后,财务预算管理制度可以提高企业的风险管理能力。财务预算管理制度要求企业对各项经营活动进行全面的风险评估和管理,包括市场风险、资金风险、经营风险等。通过对风险的认知和管理,企业可以及时发现和应对各种潜在的风险,降低企业面临的风险和损失。同时,财务预算管理制度还可以帮助企业建立起完善的内部控制体系,提高企业的运营效率和管理水平。这样一来,企业就能够更好地应对外部的不确定性和竞争,提高企业的竞争力和生存能力。

综上所述,财务预算管理制度的建立和执行对于企业的经营和发展至关重要。它可以提高企业的经营效益,提高企业的财务透明度,提高企业的风险管理能力。因此,企业应该高度重视财务预算管理制度的建立和执行,不断完善和优化这一制度,为企业的可持续发展提供坚实的保障。

财务预算管理制度 篇二

财务预算管理制度的建立与实施

财务预算管理制度是企业在进行财务预算工作时所遵循的一套管理规范和程序。建立和实施财务预算管理制度对于企业的经营和发展具有重要意义。下面我们将从以下三个方面来探讨财务预算管理制度的建立与实施。

首先,建立财务预算管理制度需要明确的目标和指导思想。企业在建立财务预算管理制度时,应明确制度的目标和指导思想,即通过财务预算管理制度来提高企业的经营效益、增强企业的财务透明度和提高企业的风险管理能力。同时,制度的目标和指导思想还应与企业的整体发展战略和经营理念相一致。只有明确了目标和指导思想,企业才能够更好地建立和执行财务预算管理制度,实现预期的效果。

其次,建立财务预算管理制度需要合理的组织架构和流程设计。企业在建立财务预算管理制度时,应根据企业的规模和特点设计合理的组织架构和流程。组织架构应明确各个部门和岗位的职责和权限,确保财务预算管理工作的顺利进行。流程设计应包括财务预算的编制、审核、执行和监控等环节,确保财务预算的全过程可控。同时,企业还应建立起相应的信息系统和数据分析工具,提高财务预算管理的效率和准确性。

最后,建立财务预算管理制度需要注重员工培训和激励机制。财务预算管理制度的建立和执行需要企业员工的积极参与和配合。因此,企业应对员工进行相关的培训,提高员工的财务预算管理意识和能力。同时,企业还应建立起相应的激励机制,激励员工积极参与财务预算管理工作。激励机制可以包括奖金制度、晋升机制、培训机会等,以提高员工的工作积极性和主动性。

综上所述,建立和实施财务预算管理制度对于企业的经营和发展具有重要意义。它需要明确的目标和指导思想,合理的组织架构和流程设计,以及员工培训和激励机制的支持。只有建立起科学合理的财务预算管理制度,企业才能够更好地提高经营效益,增强财务透明度和提高风险管理能力,实现可持续发展的目标。

财务预算管理制度 篇三

  1、贯彻执行预算管理相关法律、法规、规章和制度;结合实际,制定本部门预算管理办法和实施措施,监理和完善预算管理工作规章制度。

  2、编制年度部门预算,完成预算的编制上报工作。

  3、负责年度预算方案的草拟工作,研究、拟定预算年度的支出重点,科学安排基本支出和项目支出预算。

  4、根据预算单位的情况,对确需调整的项目,按规定的程序提出具体调整的意见。

  5、加强预算执行日常监督,控制无预算支出和改变资金用途支出,发现无预算支出和改变资金用途支出,即使报告和处理。

  6、对本部门预算执行情况进行检查和分析,按照要求报告预算执行情况。按规定的范围公开本级预算。

财务预算管理制度 篇四

  岗位职责

:

  1、负责所有项目的投标工作,确保投标文件按时递交;

  2、负责招标信息网公布的招标工程的投标工作,包括资格预审、技术标、商务标、成本等;

  3、与招标单位保持联系,关注投标开标结果及时向公司领导反馈信息;

  4、整理各工程中标结果,统计各工程标底的下浮率,以便上级做出投标估测。

  5、协助完成投标文件的打印、复印、签字、盖章、封装工作;

  6、完成上级交代的其他任务。

  任职要求

:

  1、大专及以上学历,工程造价或装修等相关专业;

  2、熟悉国家招投标政策、造价相关知识、各地区定额规则等;

  3、三年以上相关工作经验,熟悉定额了解工程造价、材料设备的市场情况;

  3、能根据图纸独立编制及完成招标文件、标底等有关的预、结算工作;

  4、熟悉广东省工程定额及预算软件;

  5、有较强的责任感和原则性以及沟通协调能力,并能够承受高强度的工作压力。

财务预算管理制度 篇五

  1、第一章 总则

  第一条 目的

  以财务预算为手段,全面实行预算管理、加强企业经营管理及财务控制力,充分合理运用资金,加速资金周转,降低经营管理成本,提高经济效益。年度预算和月度预算是公司绩效考核的核心依据之一。

  第二条 分类及适用范围

  年度预算、季度预算、月度预算、专项预算(项目预算、采购预算等)。

  第三条批准及实施机构

  财务管理中心负责组织财务预算的编制及实施,年度财务预算、月度财务预算由总经理办公会审批同意后下达执行。

  2、第二章 财务预算编制与审批

  第一条 年度财务预算

  一、公司采用自上而下的零基预算模式,总经理办公会于每年12月15日前下达下年度工作计划大纲,各职能部门根性据此指导年度预算与工作计划的制订。

  二、各职能部门根据公司下达的年度工作计划大纲,按照财务管理中心的编制要求(以通知形式下达),合理预测并编制本部门下年度财务预算,形成下年度《资金收支年度计划》。资金收支年度计划应分项列具收支项目及金额,收入包括融资流入、销售收入、租赁收入、营业外收入等所有现金流入,支出包括工资、奖金、员工福利、办公费用、车辆费用、工程支出、广告费、业务费、固定资产支出、税负支出、归还借款支出、财务费用、投资预算等所有现金流出,在每年1月1日以前经各中心总监签字后报送财务管理中心。

  三、财务管理中心根据公司下达的年度工作计划大纲精神及各职能部门提交的年度预算,从公司全局的角度对年度计划的资金进行综合平衡和审核并提出调整修改建议,形成年度财务预算。

  四、每年1月25日前财务管理中心将年度预算提交计划管理中心。

  五、每年1月28日前,本年度财务预算经总经理办公会审批通过并经集团总裁签发后由财务管理中心组织实施。

  六、如果总经理办公会对年度财务预算有调整,各有关部门则再按上述程序提交调整预算。

  第二条 月度财务预算

  一、各职能部门在编制年度财务预算的同时,集合部门工作计划和其他相关情况,编制月度财务预算要点。

  二、部门月度财务预算由各部门负责人根据年度预算和月度预算要点进行详细分解,编制《资金预算表》及附注说明,形成月度预算。

  三、月度预算经部门主管领导签字确认后,于每月28日17点以前将下月预算提交财务管理中心。

  四、财务管理中心根据年度财务预算、公司工作计划、部门工作计划、(预期)公司资金状况等综合考虑汇总并审核月度财务预算。

  五、财务管理中心于每月30日下午17点以前将下月预算交计划管理中心,经总经理办公会批准后下达执行。

  3、第三章 预算管理

  第一条 管理原则与功能

  一、年度预算一经下达,原则上不得变更。

  二、预算具有平衡资金、控制开支、开源节流等约束功能。各职能部门必须全面执行。

  三、财务预算下达后提交集团财务管理中心备案,并作为月度、年度考核和监察的依据。

  第二条 财务预算调整

  一、每年六月份,总经理办公会对本年度财务预算根据实际情况进行适当调整,经公司总经理签发后调整生效。

  二、年度预算非下列原因,不得调整:

  1、国家重大政策性因素导致预算不能实现;

  2、因公司经营战略变化和调整导致预算改变;

  3、财务预算制定时不可预见性的重大因素导致预算需要调整;

  4、集团总裁决定;

  三、月度预算调整

  1、月度预算根据实际情况,经财务管理中心审核和总经理办公会审批同意后可在各月度内进行调节。

  2、月度预算累计调整不得突破年度预算。

  第三条预算执行管理

  一、成本、费用发生时,财务应对照预算逐笔审核是否在预算内。

  二、每月编写预算执行报告。每年编制年度预算总结分析报告,并作为编制下年度财务预算的决策依据。

  三、每月8日前向各职能部门通报其上月费用支出情况。

  四、财务管理中心必须经常检查、分析财务预算的执行情况,认真考核财务成果,反映存在的问题,提出整改及处理意见。

  第四条 预算外支出

  一、无财务预算的开支原则上不作安排,开支由财务管理中心负责控制。

  二、未列入当月预算而因工作确需开支的,由相关职能部门进行预算外追加申请,并按相关程序报批后执行,原则上每月不超过一次。

  三、追加预算后各月预算累计超过年度总预算时,按年度审批程序报批后方可实施。

  4、第四章 罚则

  第一条 财务管理中心

  未及时登记和反馈费用预算执行情况而致使费用超预算开支的,给予财务管理中心总监每次50元的罚款,给予经办责任人每次100元的罚款。

  第二条 其他部门

  未按时、按要求上报年度财务计划和月度财务计划的,给予部门总监每次100元的罚款,给予经办责任人每次200元的罚款。

  未经批准超预算开支的,给予部门总监每次100元的罚款,给予经办责任人每次200元的罚款。

财务预算管理制度 篇六

  为全面细致地规范学校经费收支预算工作,强化预算约束,加强对预算的管理和监督,确保学校财务预算工作顺利开展。根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》,结合学校实际,本着“勤俭节约、合理开支”的原则,经研究,学校成立财务预算审核领导小组并制定各部门工作职责。

  一、财务预算审核工作领导机构人员组成:

  组长:远春兰、朱育明

  副组长:黄碧芳

  成员:夏彩琴、巨安源、吴巍、周红宇、张仁军、张建华、高岩杰、乔献国、六个分校校长

  领导小组下设一个办公室,办公室设在财务办公室,由黄碧芳兼任办公室主任。

  二、工作职责:

  (一)财务预算审核领导小组主要职责:

  财务预算审核领导小组应当按照国家有关规定,组织做好财务预算工作,明确职责权限,加强内部协调,根据量入为出、收支平衡的原则编制预算,强化预算执行监督管理。

  (1)根据财政部门编制预算的有关要求,组织拟订本部门财务预算编制与管理的原则和目标;

  (2)审议财务预算方案和财务预算调整方案;

  (3)协调解决财务预算编制和执行中的重大问题;

  (4)对财务预算执行情况进行监督并提出意见和建议。

  (5)按规定时间公开当年财政预算下达数和年终实际决算数。

  (6)除财政采购批复预算项目以外,学校3000元以上经费开支经办人需履行询价手续。

  (二)各分管部门主要职责:

  各分管部门在预算审核领导小组管理机构的统一指导下,组织开展本部门财务预算编制工作,严格执行审定批复的财务预算方案。

  (1)负责本部门财务预算编制,按照统一格式,在规定时间及时上报预算;

  (2)负责将本部门财务预算指标,层层分解,落实到各个环节;

  (3)按照审批程序严格执行各项预算,及时分析预算执行差异原因,解决预算执行中存在的问题;

  (4)及时总结分析本部门财务预算编制和执行情况;

  (三)财务部门主要职责:

  财务部门在学校财务预算审核领导小组领导下,依据国家有关规定和财政部门有关工作要求,负责组织学校财务预算编制、报告、执行和日常监控工作。按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序,组织做好财务预算编制工作。

  (1)宣传和贯彻财政预算政策;按照政策规定,根据学校各部门预算,做好当年预算收入和支出工作;

  (2)根据审议的预算,做好编制、审核、汇总及报送工作;

  (3)组织传达财政部门下达预算文件精神和预算控制数,监督学校财务预算管理执行情况;

  (4)协调解决财务预算编制和监督预算执行中的有关问题;

  (5)监管好学校预算开支,分析预测财务预算完成情况。为领导决策提供有关依据;

  三、各部门具体工作要求:

  (1)预算审核领导小组应当于每年10月底以前提出下一年度本学校预算总体目标;

  (2)各分管部门根据学校预算总体目标,并结合本部门实际情况,于每年10月30日之前,审核上报本部门下一年度财务预算;

  (3)预算审核领导小组对各分管部门提交的预算进行审核、汇总,并提出调整意见,经审议后下达各分管部门财务预算数;

  (4)财务部门应当按照审议、调整后的财务预算,及时编制上报本单位财务总体预算;

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