税务自查自纠整改报告(实用6篇)

税务自查自纠整改报告 篇一

自查自纠是企业进行规范经营的重要手段之一。作为一家税务企业,我们深知税务自查自纠的重要性,因此我们积极开展了一次自查自纠活动,并制定了相应的整改报告,以确保我们的税务工作符合法规要求,提高税务合规水平。

在本次自查自纠活动中,我们主要从以下几个方面进行了检查和整改:

首先,我们对企业的税务登记资料进行了全面核对和梳理。我们发现了一些登记资料不完整或有误的情况,并及时进行了补充和修正。同时,我们也加强了对登记资料的管理,建立了相应的台账和备案制度,以确保登记资料的准确性和完整性。

其次,我们对企业的纳税申报和缴纳情况进行了仔细审查。我们发现了一些申报错误或漏报的情况,并及时进行了更正。同时,我们也加强了对纳税申报和缴纳的内部控制,建立了相应的审计制度和核对机制,以确保纳税申报和缴纳的准确性和及时性。

另外,我们还对企业的税务风险进行了全面评估。我们发现了一些潜在的税务风险点,并及时采取了相应的控制措施。同时,我们也加强了对税务风险的监测和预警,建立了相应的风险管理制度和报告机制,以确保税务风险的及时识别和有效应对。

最后,我们还对企业的税务合规管理进行了全面检查。我们发现了一些合规管理不规范或不完善的情况,并及时进行了整改。同时,我们也加强了对税务合规管理的培训和宣传,建立了相应的内部控制制度和违规惩处机制,以确保税务合规管理的规范性和有效性。

通过本次自查自纠活动,我们发现了一些问题和不足,并及时进行了整改,进一步提高了税务合规水平。但我们也清楚,税务自查自纠工作不能止步于此,我们将继续加强对税务工作的监督和管理,不断完善自查自纠机制,以确保税务工作的规范和合规。

税务自查自纠整改报告 篇二

税务自查自纠是企业加强内部管理、提高税务合规水平的重要手段。作为一家税务企业,我们深知税务自查自纠对于企业发展的重要性,因此我们积极开展了一次自查自纠活动,并制定了相应的整改报告,以提高我们的税务合规水平和服务质量。

在本次自查自纠活动中,我们主要从以下几个方面进行了检查和整改:

首先,我们对企业的税务登记和备案情况进行了全面核对和梳理。我们发现了一些登记不完整或备案不及时的情况,并及时进行了补充和修正。同时,我们也加强了对登记和备案的管理,建立了相应的台账和档案管理制度,以确保登记和备案的准确性和完整性。

其次,我们对企业的纳税申报和缴纳情况进行了仔细审查。我们发现了一些申报错误或缴纳不及时的情况,并及时进行了更正。同时,我们也加强了对纳税申报和缴纳的内部控制,建立了相应的审计和核对机制,以确保纳税申报和缴纳的准确性和及时性。

另外,我们还对企业的税务风险进行了全面评估。我们发现了一些潜在的税务风险点,并及时采取了相应的控制措施。同时,我们也加强了对税务风险的监测和预警,建立了相应的风险管理制度和报告机制,以确保税务风险的及时识别和有效应对。

最后,我们还对企业的税务合规管理进行了全面检查。我们发现了一些合规管理不规范或不完善的情况,并及时进行了整改。同时,我们也加强了对税务合规管理的培训和宣传,建立了相应的内部控制制度和违规惩处机制,以确保税务合规管理的规范性和有效性。

通过本次自查自纠活动,我们发现了一些问题和不足,并及时进行了整改,进一步提高了税务合规水平和服务质量。但我们也清楚,税务自查自纠工作不能止步于此,我们将继续加强对税务工作的监督和管理,不断完善自查自纠机制,以确保税务工作的规范和合规。

税务自查自纠整改报告 篇三

  一、落实简政放权

  高度重视简政放权工作,密切结合本部门实际,迅速落实下去,始终坚持“放、管、服”三管齐下,深化全州地税行政审批制度改革,不断加强后续管理,切实优化纳税服务,为稳增长、促改革、调结构、惠民生提供有力支持。

  在本级网站公布依法实施的行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收、行政检查、行政确认、行政奖励共67项行政权责清单。严格按照“法定职责必须为,法无授权不可为”原则,落实法定职责,进一步推进依法行政依法治税,严格责任追究,自觉接受纳税人和社会各界监督。

  二、强化税收管理

  (一)加强对基层工作的调研,解决实际问题。按照《贵州省国家税务局贵州省地方税务局关于开展营改增委托代征税款和代开增值税发票工作的通知》(黔国税函〔20xx〕122号)及《营改增委托代征税款和代开增值税发票工作任务分解表》等有关要求,切实做好前期准备工作及“营改增”后纳税人销售其取得的不动产和其他个人出租不动产有关代征税款和代开增值税发票工作。为解决办税服务厅不能实现一窗办理发票缴销手续的问题,通过多次试操作,并认真听取各方面意见,将发票缴销由“交旧领新”向“验旧领新”的转变,从而全面实现一窗通办,不再单设发票管理窗口。

  (二)加强与国税部门的协作。根据《20xx年度各地方税务局国家税务局合作事项分类落实清单》的通知要求,推动全州国税局、地税局在更深层次、更广范围加强合作,通过国税、地税亲密合作,共同推动服务深度融合、执法适度整合、信息高度聚合,确保改革各项工作全面落实到位,推动黔西南国税、地税“一起好”的工作目标。自觉强化大局意识,克服本位思想,不断提升合作质效;自觉从便利纳税人角度出发,强化以纳税人为中心理念,通过加强合作,回应纳税人关切,顺应纳税人期盼,解决纳税人反映的办税“多头跑”、执法“多头查”、资料“多头报”、政策“多口径”等问题,切实提升纳税人获得感。

  (三)落实营改增各项工作,对建筑业、房地产业、金融业、生活服务业应征税款进行全面清理,对重点纳税人、重大工程、重大项目进行重点检查。国地税联合组建核实团队,对营改增移交纳税人信息进行逐条调查核实,确保移交的营改增试点纳税人信息和数量准确无误。

  (四)加大清缴欠税力度。根据《黔西南州地方税务局20xx年营改增行业税收专项治理工作实施方案》要求各县、市、区局确保营改增前将欠缴的税款追缴入库。

  三、切实加强纳税服务

  (一)综合办税。积极推行以电子申报纳税为主的多元化申报纳税,引导纳税人使用财税库银横向联网系统,网上扣缴税款方便快捷,使纳税人不必每月来回跑到税务机关,有效降低了纳税人办税成本。大力推行pos机刷卡缴税业务,纳税人不必携带大额现金,只需使用pos机进行交易便可轻松完成,安全可靠。

  (二)减轻负担。落实省局“免填单”要求,开展“免填单”项目39项,减轻资料报送负担,落实国税总局关于涉税文书报表的有关规定,取消涉及地税文书表单19种。

  (三)设置导税咨询岗,落实首问责任制。设置12366纳税服务热线为纳税人提供纳税服务咨询服务,创建有纳税服务微信群,落实导税咨询制度和首问责任制度,各县市区局办税服务厅导税咨询岗至少配备有一名业务能力强,政策水平高,并具有一定协调和沟通能力,能使用操作12366纳税服务热线系统,熟悉办税流程,帮助引导纳税人办理各项涉税事项。

  四、在下一步工作中的建议意见

  要主动适应全州改革发展的新形势、新要求,进一步清理地税行政审批事项,最大限度规范地税人,最大限度便利纳税人;转变管理方式,强化事中事后监管,把该管的管住管好管到位,推进后续监管的法治化、精细化、效能化;创新服务举措,优化办税流程,将提供优质服务贯穿于地税部门职能转变全过程,着力提高为大局服务、为纳税人服务、为基层服务的能力和水平,促进服务型地税机关建设。

税务自查自纠整改报告 篇四

  一、本人自身存在的问题和不足

  认真检查自已的思想和行为,觉得自身存在着许多不足之处。自从分到我们办税大厅的综合科,我一直负责金税卡的发行等工作。在大厅一线窗口岗位,需要我们有着良好的精神面貌和业务素质,服务第一位纳税人。

  1.学风不端正。自认为窗口工作很单调,千篇一律,就放松了业务学习,导致没有及时掌握新出台的税收政策法规,不能更好地为纳税人服务;虽然自已是计算机专业,但是由于毕业之后接触专业知识不多,许多相关知识已荒废。在工作中遇到一些问题不能及时得到解决。

  2.文明服务不到位。纳税人来窗口办理业务,有时候对纳税人缺乏热情,缺少关心,也许只是自已的一个小偷懒,可能会让纳税人跑更多路;也有如果纳税人咨询到自已不清楚的问题,会有些不耐烦;也很少主动地将纳税人的权利告知对方,为纳税人提供便民服务。

  3.帮助同志不热情。一些同志找我寻求业务帮助或技术支持,找的次数多了,有不耐烦的情绪,影响了同志间的协作性。

  二、我的整改措施

  1.树立正气。树立正确的理想信念,自觉践行“为人民服务”的根本宗旨,始终保持年轻税务干部的蓬勃朝气、昂扬锐气。

  2.加强学习。一抒度学习:认真学习党的重要文件精神,学习公务员法和税收法律法规;二是深度学习,既要学习历史知识,以史为鉴,也要认真了解国内国际时事,与时俱进;三是精度学习,注重提炼知识点,做到学有所获,学以致用。

  3.接受批评。认真剖析自已思想上的误区和盲点,接受组织的批评教育。二是向同志靠近,和同事谈心,让他们指出自己的缺点;三是深入纳税人,了解他们的难处和需求,让他们指出自己工作中的问题。

  4.自觉行动。自觉将分局制定的和个人自拟的整改计划变成实际行动。在税收执法和税收管理过程中,牢固树立“聚财为国,执法为民”的思想,牢固树立为地方经济发展服务的思想,在工作中,在生活中,在学习中,校正自己的一言一行,认真对待一人一物,从一点一滴做起,确保每时每刻办理每件事都要以国家和人民的利益为重。

税务自查自纠整改报告 篇五

  我公司与xxxx年4月12日至xxxx年5月10日对公司XXXX年1月xxxx年12月的帐务进行了自查,现将清查的情况汇报如下,由于时间仓促,汇报的内容难免有些问题或有所遗漏,如有不妥,请理解和指正,谢谢!

  纳税人名称:

  税务登记号:

  纳税人识别号:

  经济类型:

  法人代表:

  检查时限XXXX年1月xxxx年12月

  一、企业基本情况

  我公司系私营企业,经营地址:主营:注册资金:法人代表:,在册职工工资总额。XXXX年实现营业收入XXXX年度经营性亏损x元。

  二、流转税(地税)

  1、主营业务收入:我公司XXXX年1月xxxx年12月实现主营业务收入x元。其中:

  2、营业税:我公司XXXX年1月xxxx年12月缴纳纳营业税x元。其中:

  3、城市维护建设税:我公司XXXX年1月xxxx年12月缴纳城市维护建设税 x元。其中:

  4、教育费附加:我公司XXXX年1月xxxx年12月缴纳教育费附加x元。其中:

  5、堤防费:我公司XXXX年1月xxxx年12月年应缴堤防费x元。

  6、平抑食品价格基金:我公司XXXX年1月xxxx年12月应缴平抑食品价格基金x元。

  7、教育发展费:我公司XXXX年1月xxxx年12月应缴教育发展费x元。其中:

  三、地方各税部分

  1、个人所得税:我公司法人代表XXXX年度-xxxx年度工资收入x元,我公司XXXX年度-xxxx年度个人工资收入未达到个人所得税纳税标准,无个人所得税。

  2、土地使用税:无

  3、房产税:我公司XXXX年度-xxxx年度无房产税

  4、车船使用税:我公司拥有小车辆,应缴纳车船使用税x元,已缴纳。

  5、印花税:我公司XXXX年度-xxxx年度主营业务收入x元,按0.03%税率应缴纳印花税x元。帐本4本,每本5x元贴花,共计x元。合计应缴纳印花税x元。

  四、规费、基金部分

  1、我公司XXXX年度-xxxx年度为职工4人缴纳了社会养老保险及医疗保险,其他人员未在我公司缴纳,原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴,关系未转入我公司。

  2、我公司XXXX年度-xxxx年度交缴残疾人就业保障金x元。

税务自查自纠整改报告 篇六

  一、x企业基本情况:

  我公司系私营企业,经营地址:主营:注册资金:x人。法人代表:x,在册职工工资总额x。XX年实现营业收入xXXx年度经营性亏损元x。

  二、x流转税(地税):

  1、主营业务收入:我司XXx年实现主营业务收入x元。其中:

  2、营业税:我司XXx年上缴纳营业x税元。其中:

  3、城市维护建设税:我司XX年上缴城市维护建设税元。其中:

  4、教育费附加:我司XX年上缴教育费附加元。其中:

  5、堤防费:我司XX年应缴堤防费元。

  6、平抑食品价格基金:我司XX年应缴平抑食品价格基金x元。

  7、教育发展费:我司XX年应缴教育发展费x元。其中:

  三、地方各税部分:

  1.个人所得税:我公司法人代表xXX年工资收入元,我司XXx年个人工资收入未达到个人所得税纳税标准,无个人所得税。

  2.土地使用税:无

  3.房产税:我司XXx年度无房产税

  4.车船使用税:我司拥有小车x辆,应缴纳车船使用税x元,已缴纳。

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