审计工作报告(推荐3篇)

审计工作报告 篇一

在过去的一年里,我们审计团队积极投入工作,将时间和精力投入到了各个审计项目中。我们以高度的责任感和专业精神,对各类企业的财务状况进行了全面的审计,为企业的发展提供了有力的支持和保障。

首先,我们对企业的财务报表进行了审计。我们严格按照国家财务会计准则和审计准则的要求,对企业的资产负债表、利润表、现金流量表等进行了详细的审核和核对。通过审计工作,我们确认了企业的财务报表的真实性、准确性和完整性,为企业的股东、投资者和其他利益相关方提供了可靠的财务信息。

其次,我们对企业的内部控制进行了审计。我们通过了解企业的内部控制制度和运行情况,评估了其有效性和合规性。我们发现了一些潜在的风险和问题,并提出了相应的改进建议和措施,帮助企业改善内部管理,提高运营效率和风险控制能力。

此外,我们还对企业的合规性进行了审计。我们审查了企业的合同、法律文件和政策规定,评估了企业的合规风险,并提出了改进建议。通过审计工作,我们为企业的合规经营提供了指导和支持,为企业遵守法律法规,保护企业的合法权益提供了保障。

在审计工作中,我们注重团队合作和专业能力的提升。我们与企业的管理层和内部审计部门保持密切的沟通和合作,共同解决问题和挑战。我们不断学习和研究最新的审计理论和实务,提高自身的专业素养和技能水平。我们还定期组织内部培训和讨论会,分享经验和案例,促进团队成员之间的交流和学习。

总之,我们审计团队在过去的一年里取得了令人满意的成绩。我们严谨、负责的工作态度得到了企业和客户的认可和赞赏。我们将继续努力,不断提升自身的能力和业务水平,为企业的发展和社会的繁荣做出更大的贡献。

审计工作报告 篇二

审计是一项重要的工作,对于企业和社会的发展具有重要的意义。在过去的一年里,我们审计团队深入各个企业,积极投入工作,为企业的经营管理提供了有力的支持和保障。

首先,我们对企业的财务状况进行了全面的审计。我们通过审查企业的财务报表和相关的会计凭证,评估了企业的财务状况和经营状况。我们发现了一些潜在的风险和问题,并提出了改进建议和措施,帮助企业改善财务管理,提高经营效益和风险控制能力。

其次,我们对企业的内部控制进行了审计。我们了解了企业的内部控制制度和运行情况,评估了其有效性和合规性。我们发现了一些内部控制的弱点和不足,并提出了相应的改进建议和措施,帮助企业加强内部管理,降低风险和损失。

此外,我们还对企业的合规经营进行了审计。我们审查了企业的合同、法律文件和政策规定,评估了企业的合规风险,并提出了改进建议。通过审计工作,我们为企业提供了合规经营的指导和支持,帮助企业遵守法律法规,保护企业的合法权益。

在审计工作中,我们注重团队合作和专业能力的提升。我们与企业的管理层和内部审计部门保持密切的沟通和合作,共同解决问题和挑战。我们不断学习和研究最新的审计理论和实务,提高自身的专业素养和技能水平。我们还定期组织内部培训和讨论会,分享经验和案例,促进团队成员之间的交流和学习。

总之,我们审计团队在过去的一年里取得了显著的成绩。我们严谨、负责的工作态度得到了企业和客户的认可和赞赏。我们将继续努力,不断提升自身的能力和业务水平,为企业的发展和社会的繁荣做出更大的贡献。

审计工作报告 篇三

审计工作报告范文

  各位代表:

  受厂部委托,现向大会报告我厂今年度审计工作情况,请予审议。

  一、总体情况说明:

  今年在集团的正确指导下,在厂领导大力支持和各部门的积极配合下,顺利通过了天健会计师事务所对我厂财务年报审计工作、浙江中瑞税务师事务所对我厂的税务审计工作,并全面较好地完成了企业内部审计工作,今年度根据集团要求完成了二个专项审计项目,并较好地完成了集团下达的燃煤专项审计调查及浙能电力内控体系建设,另外我们还认真积极配合集团对厂长的任中经济责任审计,为我厂进一步做好精细化管理工作把好关。

  二、内部审计工作情况:

  1、开展年度专项审计,促管理精细化规范化

  我们围绕年初的审计计划及集团、电力股份下达的审计任务,共完成冷却塔标识工程、往来款项二个专项审计项目及燃煤专项审计调查。冷却塔标识工程审计期间审查了该工程立项、施工单位的确定、合同签订、施工过程及该项目结算的相关资料,并就整个工程进行了全过程跟踪审计,审计人员先后5次进入施工现场,检查施工进度和质量控制情况;往来款项审计在审计过程中审阅我厂往来款相关的`基础资料后,重点对截止今年9月30日账龄在一年以上的款项按具体情况及坏账风险进行逐一查实;根据集团关于开展发电企业燃煤管理专项审计调查的通知要求,我厂成立了专项审计工

  作小组,对我厂2013年1月至今年9月期间燃煤的采购、验收、计量、接卸、采制化、存储、掺烧等各个环节的管理情况进行了审计检查。通过以上各项专项审计共提出了审计建议5条,并提交了专项审计报告。另外我们还积极配合集团对厂长的任中经济责任审

计,并对集团提出的审计建议进行有效整改。通过以上各项审计进一步促进我厂在生产管理、经营管理上精细化、规范化管理工作。

  2、加大内控审计力度,防范经营风险

  今年对我厂的财务收支凭证进行了抽查,从抽查情况看我厂财务核算总体比较规范,能够严格按《企业会计制度》以及企业财务管理标准执行,收付款作业中相关业务单据、凭证及审批手续完备,会计信息的完整得到了充分保证,我们从内审的角度协助财务把好关、做好账,防范了企业风险。我们还根据集团、厂部关于加强末端企业管控要求,对华隆公司、临江公司的财务收支情况、物资管理、合同管理等进行针对性的审计。

  认真做好企业内部控制审计自查测评工作。一年来,我们结合浙能电力股份公司关于深化企业内部控制体系建设文件精神,积极开展内部控制体系建设,共完成制度修订与缺陷整改70余项。在开展内控自我评价的基础上及时向浙能电力递交了本厂内部控制建设完整、有效的自我评价报告。

  3、严格工程决算审计,把好工程审核签证关

  工程审计是严把资金审查关口,减少企业资金流失,加强企业内部控制的重要保障。今年我们对企业码头三江两岸整治项目油漆工程、水灰混合池清淤、化学污泥泵改造土建配合工程等62个工程

  项目进行了决算审计,审计金额达1.02亿元,核减金额3.5万余元。我们侧重事中审计,审计人员多次进入各工程施工现场,并对施工项目阶段性效

  益进行认定,在审计中严把合同和标的的流程关、施工现场的签证关,努力保证财产物资的安全完整。对发现的工程量审核不严、失实情况及时按规定对相关部门和外包单位进行了考核。

  今年我厂审计工作开展扎实有效,监督到位,从审计情况看我厂在全面完成安全生产经营任务的同时严格遵守党纪、政纪、财经纪律,党风廉政建设责任制真正得到落实,审计工作为企业的健康持续发展提供了有力保障。

  谢谢!

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