审计主管岗位职责【优选6篇】

审计主管岗位职责 篇一

审计主管是企业中负责审计工作的核心岗位之一。他们在公司内部起着重要的监督和管理作用,确保公司的财务信息的准确性和合规性。审计主管的职责主要包括以下几个方面:

1. 组织审计工作:审计主管负责制定审计计划,并组织团队进行审计工作。他们需要了解公司的业务流程和风险点,根据风险评估确定审计范围和频次,制定相应的审计程序和方法。同时,审计主管还需要协调其他部门的配合,确保审计工作的顺利进行。

2. 进行审计调查:审计主管需要对公司的财务信息进行全面的调查和分析。他们会仔细审查公司的财务报表、会计凭证、银行对账单等相关文件,核实业务交易的真实性和准确性。同时,审计主管还需要进行风险评估,发现潜在的财务风险,并提出相应的改善建议。

3. 发现问题并提出建议:审计主管需要通过审计工作发现财务管理和内部控制方面存在的问题,并提出改进建议。他们会对公司的财务制度和流程进行评估,发现可能存在的漏洞和风险,提出相应的解决方案。同时,审计主管还需要跟踪和监督改善措施的实施情况,确保问题得到有效解决。

4. 编写审计报告:审计主管需要根据审计调查的结果,编写审计报告。报告应包括对财务信息的准确性和合规性的评估,对存在问题的描述和分析,以及改善建议的提出。审计报告需要准确、清晰地表达审计发现和意见,对公司的财务管理和内部控制提供有价值的参考和指导。

5. 监督审计工作的执行:审计主管需要监督审计工作的执行情况,确保审计程序的有效实施。他们会对审计团队的工作进行评估和指导,帮助团队成员解决工作中的问题,并提供必要的培训和指导。同时,审计主管还需要与公司的管理层和内部审计部门进行沟通和协调,确保审计工作的结果得到适当的反馈和跟进。

总之,审计主管在公司内部承担着重要的监督和管理职责,对公司的财务信息进行全面的审计调查,发现问题并提出改善建议。他们通过编写审计报告,为公司的财务管理和内部控制提供有价值的参考和指导。同时,审计主管还需要监督审计工作的执行情况,确保审计工作的顺利进行。他们的工作对于公司的稳定发展和风险控制至关重要。

审计主管岗位职责 篇二

审计主管是企业中负责审计工作的重要岗位,他们承担着监督和管理审计工作的职责。审计主管的工作职责主要包括以下几个方面:

1. 制定审计计划和策略:审计主管负责制定审计计划和策略,根据公司的业务特点和风险状况确定审计范围和重点。他们需要与公司的管理层进行沟通和协调,了解公司的战略目标和业务计划,以便确定审计的重点和方向。同时,审计主管还需要根据公司的内部控制要求和法律法规的要求,制定相应的审计程序和方法。

2. 组织审计团队:审计主管负责组织和管理审计团队,确保审计工作的顺利进行。他们需要根据审计计划确定审计人员的配备和工作分工,确保团队成员具备相应的专业背景和技能。同时,审计主管还需要对团队成员进行培训和指导,提高他们的审计水平和综合能力。

3. 进行审计工作:审计主管需要亲自参与审计工作,并对审计工作的质量和进度进行监督和控制。他们会对公司的财务报表、会计凭证、银行对账单等相关文件进行审查和分析,核实业务交易的真实性和准确性。同时,审计主管还需要对公司的财务制度和流程进行评估,发现可能存在的风险和问题。

4. 提出改进建议:审计主管根据审计工作的结果,提出改进建议,并协助公司的管理层和内部审计部门进行改进工作。他们会对公司的财务管理和内部控制进行评估,发现潜在的问题和漏洞,并提出相应的解决方案。同时,审计主管还需要跟踪和监督改进措施的实施情况,确保问题得到有效解决。

5. 编写审计报告:审计主管负责编写审计报告,对审计工作的结果进行总结和归纳。报告应包括对财务信息的准确性和合规性的评估,对存在问题的描述和分析,以及改进建议的提出。审计报告需要准确、清晰地表达审计发现和意见,对公司的财务管理和内部控制提供有价值的参考和指导。

总之,审计主管在企业中担任着重要的职责,他们需要制定审计计划和策略,组织和管理审计团队,进行审计工作并提出改进建议。他们的工作对于保证公司财务信息的准确性和合规性,提升公司的内部控制水平,具有重要的意义和作用。审计主管需要具备扎实的专业知识和丰富的实际经验,同时还需要具备良好的沟通和协调能力,以便与公司的各个部门进行有效的合作。

审计主管岗位职责 篇三

  1、服从财务经理的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确。

  2、负责复核夜审完成的各项报告,发现问题立即改正,其程序与标准如下:

  2.1审核夜审收入日报,夜审平衡表,检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确;

  2.2核对酒店各项经营活动汇总表,检查是否存在未入账的收入。

  2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。

  2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符,发现问题及时查找,并通知有关部门纠正。

  2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减,首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准,审查原因是否清楚、合理,每笔折扣所放入的账号是否准确,若有不符合,立即调整;审核杂项收入账号是否正确,如不符合立即调整;与夜审所做的收入数额核对无误后,上交财务总监、总经理审批后存档。

  3、通过《MORNINGREPORT》检查夜审所做的不同类别的房费收入是否正确,同时检查出租率、平均房价,发现问题及时调整。

  4、在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。

  5、完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。

  6、根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。

  7、每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。

  8、审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。

  9、审核酒店内部人员长途电话费用,并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。

  10、复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。

  11、审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下,检查电脑极力是否正确)。

  12、审核其它营业点收入诸如:桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。

  13、对照收到的宴会通知单,检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。

  14、对照电脑记录是否与实际单据相符。

  15、符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等,将有疑问的单据交财务经理/财务总监。

  16、确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因,抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。

  17、检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用,调查任何遗失账单原因。

  18、核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。

  19、调查跑账问题,并将所有详细资料交应收账跟进并入账。

  20、复核并将夜间核数“D”(收入报告)报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账,检查信贷政策与程序执行情况;将发现餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告,责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交财务经理/财务总监,由财务经理/财务总监与各有关部门商量改进。

  21、将“D”报告与各有关部门报表相核对。

  22、突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。

  23、突击检查收银员备用金。

  24、根据总出纳报表及“D”报告、编制收银员长短款报表,并送财务经理审阅。

  25、编制每日报表送财务经理审阅;建立保存所有审计记录档案。

  26、依据酒店有关的政策与程序,检查客用保管箱情况,编制保险箱钥匙控制表。

  27、检查前台有无逾时或待处理的客人账单,查明原因并采取正确及时措施,并知会财务经理/财务总监。

  28、对照收

银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。

  29、制订并执行培训计划,对核数员进行考核评定,向上级提出对员工的奖惩建议。

  30、督导夜审核算员工作,检查考勤,安排工作。

  31、完成上级交办的其它工作。

审计主管岗位职责 篇四

  岗位职责:

  1、负责股份公司工程建设、设备安装的审计监察工作,保障公司工程建设、设备安装的质量,价格合理。

  2、参与工程建设、设备安装项目前期招标,对招标程序的合规性进行过程监督。

  3、负责公司工程建设、设备安装项目跟踪审计,对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、经济签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作。

  4、通过审计、监察,发现工程建设、设备安装项目中存在的问题,提出改善建议并实施后续跟进。

  5、协助审计管理岗、风险内控岗完成内控评价工作和其他领域的审计项目。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,工程管理、审计、财务等相关专业;

  2、工程管理、审计经验3年以上;

  3、熟练掌握国家工程建设相关法律法规、精通各种调查研究鉴证方法,能够独立完成各项举报、调查工作。

  4、熟悉审计方法和程序、内控评估,能够独立完成公司工程建设、设备安装等项目的内部审计、内部控制独立评价工作

  5、原则性、责任心强,具有良好的职业道德和团队协作精神。

审计主管岗位职责 篇五

  岗位职责:

  1、负责搭建工程成本审计的工作标准、工作方案、审计指引等审计作业标准体系。

  2、贯彻落实工程成本审计作业标准体系的执行,维护集团经济利益,实现集团资产保值增值服务目标。

  3、负责审核集团生产运营管理的标准,包括管理标准、业务(模型)标准、技术标准是否在系统固化,是否实现系统管控功能、数据初始化验收等实施审计。

  4、负责对集团生产运营管理实施系统的审计,主要包括超节点、超成本、工程结算超付款实施对标审计。

  5、根据中心年度审计工作目标,制定本部门年度审计工作计划,并组织实施,确保审计工作目标和计划的落实。

  6、对项目公司工程总结算、竣工结算、综合验收等重大工作事项进行跟进监督及审计。

  7、负责项目驻点审计部的'成本类审计业务指导,以及自查审计情况的抽查。

  8、监督被审计单位完成本部门审计发现问题的整改工作,促进审计工作成果转化。

  9、列席各级成本类经营管理决策会议。

  10、负责结算二审工作。

  11、协助审计信息化系统建设及运营管理工作。

  12、落实中心领导交办的其他工作。

  应聘要求:

  1、具有2年以上内部审计、财经、工程等工作经验及管理经验,大型房地产及基础建设行业内部审计、工程施工管理等工作经验。

  2、具备内部审计、工程、造价等专业能力,具备煤炭、铁路、火电、高速公路、房地产行业之一或相关基础建设行业业务知识。

  3、熟练使用工程预结算造价软件、常用办公软件。

  4、可接受到相关项目出差。

审计主管岗位职责 篇六

  岗位职责:

  1、负责承担项目的工程审计工作,了解工程项目的整体投资情况,审核概预算书

  2、依据工程施工图纸、竣工资料,核对工程量、工程取费,对工程决算书进行审计

  3、依据国家及公司的有关规定,对设计、施工、采购、委托监理合同进行审计

  4、对需外审的工程项目作好内审及协调工作

  5、对审计过程发现的问题进行相关分析

  6、对审计资料进行整理归档

  7、完成上级交办的其他工作

  任职资格:

  1、本科及以上学历

  2、5年以上相关工作经验,熟悉审计、法律、工程技术等相关专业知识

  3、熟悉土建、给排水、电气、设备安装工程的造价核算工作

  4、具有较强的组织协调、调查研究、综合分析、专业判断、文字表达能力

  5、有审计事务所或中介机构工作经历优先

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